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XXGK/2019-6625
發布機構 縣政府辦公室 發布日期 2019-05-30 19:35
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2019年綏德縣醫療保障局預算公開表

2019年綏德縣醫療保障局預算公開表
發布時間:2019-05-30 19:35  來源:縣醫療保障局  瀏覽次數:
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綏德縣醫療保障局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門的主要職責

1、貫徹中、省、市、縣關于醫療保障工作法律法規和政策規定。組織制定全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保險政策等管理辦法,并組織實施。

2、組織制定并實施醫療保障基金監管辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保險基金支付方式改革。

3、組織制定全縣藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目,醫療服務設施收費等政策,建立醫保支付、醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,推動市場主導社會醫藥服務價格形成,建立價格信息監測和信息發布制度。

4、制定全縣藥品醫用耗材的招標采購政策并監督實施,負責全縣醫療機構藥品,醫用耗材采購與結算工作,負責全縣醫療機構實行藥品零差補助經費的考核兌現工作。

5、制定定點醫療機構協議和支付管理辦法,并組織實施,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障和生育保險領域違法違規行為。

6、組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策,建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

7、指導全縣醫療保險,生育保險經辦機構開展業務工作。

(二)機構設置

新組建榆林市綏德縣醫療保障局,將縣人力資源和社會保障局的城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險、生育保險職責,縣衛生和計劃生育局的新型農村合作醫療,縣發展改革局的藥品和醫療服務價格管理職責,縣民政局的醫療救助職責整合。

本部門共有3個下屬事業單位,分別是綏德縣藥品采購與結算管理中心、綏德縣新型農村合作醫療管理辦公室、綏德縣縣醫療保險經辦中心。

二、2019年部門主要工作任務

本單位為新組建單位,由于三定方案尚未確定,暫無法公開

三、部門預算單位構成

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個,包括:綏德縣醫療保障局,綏德縣藥品采購與結算中心,綏德縣新型農村合作醫療經辦中心,綏德縣醫療保險基金經辦中心。

四、部門人員情況說明

本單位為2019年新組建單位。綏德縣醫療保障局本級編制人數6人,實有人數5人;綏德縣藥品采購與結算中心編制人數8人,實有8人;綏德縣新型農村合作醫療經辦中心編制人數10人,實有人數24人;綏德縣醫療保險基金經辦中心編制人數18人,實有人數29人。本單位為2019年新組建單位,無法與上年對比。


五、國有資產占有使用情況及資產購置情況說明

本單位為2019年新組建單位,無該項內容。

2019年當年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年綏德縣財政部門一般公共預算當年撥款1522.77萬元,全部進行了部門整體支出績效目標申報說明。

2019年預算安排扶貧項目0個,涉及扶貧項目資金0萬元。

七、部門預算收支情況說明

(一)部門預算收支編制的依據

根據《預算法》、《2019年政府收支分類科目》編制了財政系統2019年部門綜合預算。

(二)收支預算總體情況

12019年本部門財政預算收入共計1522.77萬元,其中其中一般公共預算撥款收入1522.77萬元,政府性基金撥款收入0萬元。本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

22019年度本部門預算支出共計1522.77萬元,其中一般公共預算撥款支出1522.77萬元,政府性基金撥款支出0萬元。本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

(三)財政撥款收支情況

12019年本部門財政撥款收入共計1522.77萬元,其中:工資福利655.47萬元,商品和服務67萬元,對個人和家庭補助800.3萬元。本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

22019年本部門財政撥款支出共計1522.77萬元,其中:工資福利655.47萬元,商品和服務67萬元,對個人和家庭補助800.3萬元。本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

(四)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算撥款支出預計1522.77萬元,本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

2、支出按功能分類的明細情況

2019年當年一般公共預算支出1522.77萬元,本部門為2019年新成立部門,無上年數據。其中:

行政運行(2100101792萬元,其他衛生健康管理事務支出(2100199574.48萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出(208050576.06萬元,機關事業單位職業年金繳費支出(208050630.42萬元,住房公積金(221020149.51萬元。本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

3、支出按經濟分類的明細情況

1按照部門預算支出經濟分類說明

2019年當年一般公共預算支出 1522.77萬元,其中:

工資福利支出(301655.47萬元,商品和服務支出(30267萬元,對個人和家庭補助支出(303800.3萬元,本部門為2019年新成立部門,無上年數據。


(2)按照政府預算支出經濟分類說明

機關商品和服務支出(50220萬元,對事業單位經常性補助(505702.47萬元,對個人和家庭補助支出(509800.3萬元,本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

 

(五)政府性基金預算收支情況

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表

2019年本部門無 2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(六)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支,空表公示。

2019年本部門無 2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(七)“三公”經費、會議費、培訓費預算情況

2019本部門未預算三公經費。本部門為2019年新成立部門,無上年數據。

本部門2019年一般公共預算未安排培訓費、會議費預算,也無其他資金來源安排的培訓費、會議費。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(八)機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費預計67萬元,主要用于單位日常辦公支出,本部門為2019年新成立部門,無上年數據。其中行政單位1個,運行經費20萬元,占機關運行經費30%;事業單位3個,運行經費47萬元,占機關運行經費70%;參公單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(九)政府采購情況說明

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待(外賓接待)費用。

3、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


附件:2019年醫療保障局預算公開表.xls


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